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2018년도 서울특별시 송파구 재정운영상황
2018년도 본예산 규모는 전년대비 102,539백만원이 증가한 710,119백만원으로 이중 일반회계는 93,286백만원이 증가한 668,191백만원, 특별회계는 9,254백만원이 증가한 41,928백만원임
회계별 예산규모

(단위:천원)

회계별 예산규모
구분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총계 710,119,386 100.00% 607,579,917 100.00% 102,539,469 16.88%
일반회계 668,190,998 94.10% 574,905,244 94.62% 93,285,754 16.23%
특별회계 41,928,388 5.90% 32,674,673 5.38% 9,253,715 28.32%
기타특별회계 41,928,388 5.90% 32,674,673 5.38% 9,253,715 28.32%
주차장특별회계 41,315,644 5.82% 32,228,119 5.30% 9,087,525 28.20%
의료급여기금특별회계 612,744 0.09% 446,554 0.07% 166,190 37.22%
세입현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세입현황(일반·특별회계 전체)
장·관·항 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 710,119,386 100.00% 607,579,917 100.00% 102,539,469 16.88%
지방세수입 166,679,218 23.47 % 155,938,763 25.67 % 10,740,455 6.89%
지방세 166,679,218 23.47 % 155,938,763 25.67 % 10,740,455 6.89%
세외수입 110,723,937 15.59 % 104,736,949 17.24 % 5,986,988 5.72%
경상적세외수입 93,270,061 13.13 % 89,249,489 14.69 % 4,020,572 4.50%
임시적세외수입 17,453,876 2.46 % 15,487,460 2.55 % 1,966,416 12.70%
지방교부세 5,987,000 0.84 % 5,534,000 0.91 % 453,000 8.19%
지방교부세 5,987,000 0.84 % 5,534,000 0.91 % 453,000 8.19%
조정교부금등 63,540,839 8.95 % 50,052,622 8.24 % 13,488,217 26.95%
자치구조정교부금등 63,540,839 8.95 % 50,052,622 8.24 % 13,488,217 26.95%
보조금 280,947,089 39.56 % 237,131,650 39.03 % 43,815,439 18.48%
국고보조금등 145,140,009 20.44 % 120,726,176 19.87 % 24,413,833 20.22%
시ㆍ도비보조금등 135,807,080 19.12 % 116,405,474 19.16 % 19,401,606 16.67%
보전수입등및내부거래 82,241,303 11.58 % 54,185,933 8.92 % 28,055,370 51.78%
보전수입등 82,063,615 11.56 % 54,185,933 8.92 % 27,877,682 51.45%
내부거래 177,688 0.03 % 0 0.00 % 177,688 순증
세입현황(일반회계)

(단위:천원)

세입현황(일반회계)
장·관·항 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 668,190,998 100.00% 574,905,244 100.00% 93,285,754 16.23%
지방세수입 166,679,218 24.94 % 155,938,763 27.12 % 10,740,455 6.89%
지방세 166,679,218 24.94 % 155,938,763 27.12 % 10,740,455 6.89%
세외수입 94,114,353 14.08 % 89,846,803 15.63 % 4,267,550 4.75%
경상적세외수입 83,123,133 12.44 % 79,508,926 13.83 % 3,614,207 4.55%
임시적세외수입 10,991,220 1.64 % 10,337,877 1.80 % 653,343 6.32%
지방교부세 5,987,000 0.90 % 5,534,000 0.96 % 453,000 8.19%
지방교부세 5,987,000 0.90 % 5,534,000 0.96 % 453,000 8.19%
조정교부금등 63,540,839 9.51 % 50,052,622 8.71 % 13,488,217 26.95%
자치구조정교부금등 63,540,839 9.51 % 50,052,622 8.71 % 13,488,217 26.95%
보조금 280,154,345 41.93 % 236,525,096 41.14 % 43,629,249 18.45%
국고보조금등 144,848,637 21.68 % 120,537,899 20.97 % 24,310,738 20.17%
시ㆍ도비보조금등 135,305,708 20.25 % 115,987,197 20.18 % 19,318,511 16.66%
보전수입등및내부거래 57,715,243 8.64 % 37,007,960 6.44 % 20,707,283 55.95%
보전수입등 57,715,243 8.64 % 37,007,960 6.44 % 20,707,283 55.95%
세출현황(일반·특별회계 전체)

(단위:천원)

세출현황(일반·특별회계 전체)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 710,119,386 100.00% 607,579,917 100.00% 102,539,469 16.88 %
일반공공행정 65,027,122 9.16 % 41,111,080 6.77 % 23,916,042 58.17 %
공공질서및안전 5,213,632 0.73 % 4,506,019 0.74 % 707,613 15.70 %
교육 15,892,251 2.24 % 14,355,630 2.36 % 1,536,621 10.70 %
문화및관광 10,518,927 1.48 % 9,150,872 1.51 % 1,368,055 14.95 %
환경보호 37,075,792 5.22 % 34,297,463 5.64 % 2,778,329 8.10 %
사회복지 331,908,998 46.74 % 281,617,077 46.35 % 50,291,921 17.86 %
보건 23,149,788 3.26 % 21,722,683 3.58 % 1,427,105 6.57 %
농림해양수산 981,696 0.14 % 628,825 0.10 % 352,871 56.12 %
산업ㆍ중소기업 189,626 0.03 % 665,562 0.11 % △475,936 △71.51 %
수송및교통 18,602,664 2.62 % 16,368,098 2.69 % 2,234,566 13.65 %
국토및지역개발 16,340,380 2.30 % 16,705,045 2.75 % △364,665 △2.18 %
예비비 33,571,374 4.73 % 24,735,188 4.07 % 8,836,186 35.72 %
기타 151,647,136 21.36 % 141,716,375 23.32 % 9,930,761 7.01 %
세출현황(일반회계)

(단위:천원)

세출현황(일반회계)
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 668,190,998 100.00% 574,905,244 100.00% 93,285,754 16.23 %
일반공공행정 65,027,122 9.73 % 41,111,080 7.15 % 23,916,042 58.17 %
공공질서및안전 5,213,632 0.78 % 4,506,019 0.78 % 707,613 15.70 %
교육 15,892,251 2.38 % 14,355,630 2.50 % 1,536,621 10.70%
문화및관광 10,518,927 1.57 % 9,150,872 1.59 % 1,368,055 14.95 %
환경보호 37,075,792 5.55 % 34,297,463 5.97 % 2,778,329 8.10 %
사회복지 331,296,254 49.58 % 281,170,523 48.91 % 50,125,731 17.83 %
보건 23,149,788 3.46 % 21,722,683 3.78 % 1,427,105 6.57 %
농림해양수산 981,696 0.15 % 628,825 0.11 % 352,871 56.12 %
산업ㆍ중소기업 189,626 0.03 % 665,562 0.12 % △475,936 △71.51 %
수송및교통 8,336,374 1.25 % 7,069,889 1.23 % 1,266,485 17.91 %
국토및지역개발 16,340,380 2.45 % 16,705,045 2.91 % △364,665 △2.18 %
예비비 6,600,000 0.99 % 5,610,000 0.98 % 990,000 17.65 %
기타 147,569,156 22.08 % 137,911,653 23.99 % 9,657,503 7.00 %

정보관리 : 기획예산과 예산팀 전화02-2147-2437~42팩스  

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